Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALARCON ROJAS, ADRIANA MARCELA | - |
dc.contributor.author | PARRA ZULUAGA, SERGIO ALEJANDRO | - |
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, YANETH | - |
dc.contributor.author | SILVA DUSSAN, YESSICA LORENA | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T16:52:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T16:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2566 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza la importancia de los resultados en la evaluación al sistema de control interno contable aplicado a través de la plataforma CHIP, de la Contaduría General de la Nación sobre las entidades públicas del departamento del Huila; para el estudio se analizaron las vigencias 2018 y 2019; esta herramienta es un importante evidencia para el Comité Departamental de Control Interno, porque permite identificar las variables donde las entidades presentan fortalezas, pero principalmente hallar sus debilidades y así establecer programas y acciones correctivas y preventivas como por ejemplo, capacitaciones al talento humano de las oficinas de Control Interno en las variables o áreas que presentan deficiencias, de esta manera se logra contribuir a la mejora continua de los procesos en las entidades públicas del departamento y evitar sanciones no solo a los representantes legales de las entidades sino también a las entidades mismas, disminuyendo así el impacto negativo directo a la población del área de influencia para cada entidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH ERFA;0044 | - |
dc.subject | evaluación al sistema de control interno contable | es |
dc.subject | plataforma CHIP | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE HUILA VIGENCIAS 2018 AL 2019 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ERFA 0044.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.